环境管理体系管理手册9.2内部审核

9.2内部审核是《环境管理体系管理手册》必要条款和内容。

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更新日期:2024-07-25
SHOUCE365 编号: SC365-EMS-CX-[xx]
版本: A/4
本次修改日期: 2025-07-13
生效实施日期: 2025-07-15
下次评审日期: 2026-07-13
页码: 第1页/共1页

9.2内部审核

1总则

制定并保持《内部审核控制程序》,以评价体系是否符合预定安排和 ISO14001:2015 标准的要求,是否得到正确的实施和保持。

2职责

a、管理者代表负责组织领导环境管理体系的审核工作,并指定审核组长。

b、内审组负责审核的具体筹划及实施。

3控制要求

a、管理者代表负责年度环境体系审核策划,成立审核组并确定审核组长;

b、审核的频次原则上每年一次,特殊情况可追加审核。每次审核应覆盖所有的部门和ISO14001:2015 环境管理体系要素;

c、内部审核员应经过培训,具备相应的能力;

d、审核前审核组长应组织编制审核计划表及审核检查表;

e、现场审核必须做到客观公正,根据现场审核发现确定不符合项,提出纠正措施要求,编写审核报告;

f、对审核中发现的不符合,开具不合格报告,要求责任部门采取纠正和纠正措施;

g、受审核部门针对确定的不符合项,制定详细的纠正措施进行整改,并记录实施情况;

h、审核组长组织对纠正措施的完成情况及其有效性及时进行验证,并详细记录查纠正措施实施情况;

i、审核结果要向总经理汇报,其资料作为管理评审和下一次体系审核的资料之一;

j、内部审核报告分发给总经理、管理者代表及各相关部门各一份;

k、审核记录由体系课负责保存;

4支持性文件

a、《内部审核控制程序》

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